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TUhjnbcbe - 2025/7/21 16:41:00

娄底日报社(差额单位)

年部门预算公开

目录

第一部分年部门预算公开说明

第二部分年部门预算表

1.预算01表收支总表

2.预算02表收入总表

3.预算03表支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.预算12表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表政府性基金预算支出表

16.预算16表政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.预算18表国有资本经营预算表

19.预算19表财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表专项资金预算汇总表

21.预算21表项目支出绩效目标表

22.预算22表部门整体支出绩效目标表

第一部分年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

娄底日报社是中共娄底市委直属正处级公益二类事业单位,由市委宣传部领导。主要职能如下:

(一)贯彻执行中央、省委有关新闻宣传工作的方针政策和法律法规,把握正确舆论导向,当好党委、政府和人民的喉舌。

(二)承担娄底日报出版及相关工作

(三)打造新型融媒体采编中心,着力提升媒体竞争力。

(四)承担娄底新闻网的采编、制作、审核、发行、传输和管理工作。

(五)承担本社事业、产业的规划、建设与管理;组织审查广告刊播,开展相关经营,确保国有资产保值增值。

(六)承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。

经营范围:报纸编辑、出版、发行。设计、制作、发布国内报纸广告业务。在本省内开展互联网信息服务业务及移动网信息服务业务(不含教育、医疗保健、药品、医疗机械、电子公告服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)机构设置

根据编委核定,我社设科室19个,分别为办公室、人力资源部、财务部、总编室(全媒体中心)、重点报道部、政法专刊部、工交专刊部、财贸专刊部、农业农村专刊部、科文专刊部、评论部(副刊部)、群众工作部、技术部、数据摄影部、发行部、广告部、出版部、娄底晚报、娄底新闻网,党的基层组织、纪检监察、群团组织按有关要求和章程设置,差额拨款事业编制名,在职人员84人(退休人员29人)。

娄底日报社核定。社长兼总编辑1名,副社长兼副总编辑3名,内设机构正科级领导职数19名,副科级领导职数19名。

二、部门预算单位构成

娄底日报社(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入年部门预算编制范围的只有娄底日报社(差额单位)本级。

三、主要工作任务

1、宣传党的各项方针政策,紧紧围绕市委、市政府中心工作,打响主旋律,宣传主阵地。

2、坚持政治家办报,狠抓意识形态工作,加强主流媒体阵地建设。

3、大力宣传各行各业新的建设,为娄底经济社会发展营造浓厚舆论氛围。

4、加强网络安全建设,确保新闻网采编刊播万无一失。全面落实网络安全工作责任制。

5、搞好党建工作,打造坚强有力的宣传队伍。

四、部门收支总体情况

年部门预算只包括娄底日报社(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。年年初预算数.99万元,其中:一般公共预算拨款.80万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加50.67万元,上升1.17%。主要是疫情结束,经济好转,经营收入正常增长。

(二)支出预算:年本部门支出预算.17万元,其中:文化旅游体育与传媒支出.17万元。支出较去年预算增加50.67万元,上升1.17%。主要是人员工资福利正常增长。

五、一般公共预算拨款支出

年一般公共预算拨款支出预算.80万元,其中:文化旅游体育与传媒支出.80万元,占.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:年基本支出年初预算数为0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:年项目支出年初预算数为.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出.80万元,主要用于娄底日报出版发行。

六、政府性基金预算支出

年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,比上年预算减少.00万元,下降.00%。主要是机关运行经费转至管理费用。

(二)“三公”经费预算:年“三公”经费预算数为13.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费13.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费13.00万元),因公出国(境)费0.00万元。年“三公”经费预算较年增加3.50万元,主要是疫情结束,外出新闻采编活动增加,车辆油费正常增长。

(三)一般性支出情况:年本部门会议费预算1万元,拟召开报刊发行工作会议会议,人数20人,召开年报刊发行工作会议;培训费预算1万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:年政府购买服务预算总额万元,其中。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至年12月底,共有公务用车5辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值万元以上专用设备1台。年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入年部门整体支出绩效目标的金额为.17万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出.80万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:“商品和服务支出”(不含04“手续费”、18“专用材料费”、25“专用燃料费”、28“工会经费”、29“福利费”、40“税金及附加费用”和99“其他商品和服务支出”);31“房屋建筑物构建”、32“办公设备购置”、“公务用车购置”、“其他交通工具购置”。

第二部分年部门预算表

年部门预算公开表

单位编码:

单位名称:娄底日报社(差额单位)

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